湖南郴州嘉禾县石桥镇醒狮村
本站网址:
229430.108cun.com
将本站设为浏览器首页 将本站加入到收藏夹
本县动态

嘉禾县石桥镇2016年部门预算和三公经费公示

发布时间:2016-09-26 22:14:49     阅读:358 举报

 嘉禾县石桥镇2016年部门预算说明

一、乡镇职能职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括镇机关及所属事业单位。收入包括一般公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障镇机关、镇属事业单位基本运行的经费,以及全镇财政财务管理工作、系统信息网络建设维护等专项经费。

(一)收入预算,2016年年初预算数442.29万元,其中,一般公共预算拨款442.29万元,纳入专户管理的非税收入0万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数442.29万元,其中,一般公共服务支出388.29万元,社会保障和就业支出19万元,医疗卫生与计划生育支出35万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)442.29万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为326.77万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为115.52万元,是指我镇为完成财政财务管理工作及保障村级正常运转发生的支出,其中:村级行政工作专项支出109.52万元,主要 勇于全镇村干部工资,开会,培训等方面;运行维护专项6万元,主要用于财政信息网络建设、维护、房屋设备维修维护等方面。




石桥镇2016年度收支预算总表

        单位:万元

收  入

支 出

项  目

预算数

支出功能分类

预算数

支出经济分类

预算数

一、本级财政预算拨款

258.05

一、一般公共服务

388.29

一、基本支出

326.77

二、纳入预算管理的非税收入拨款


二、公共安全


二、项目支出

115.52

三、上级专项指标


三、教育


三、上缴上级支出


四、财政专户管理的非税收入拨款


四、科学技术


四、事业单位经营支出


五、专项收入拨款


五、文化体育与传媒


五、对附属单位补助支出


六、事业单位经营收入


六、社会保障和就业

19

六、结转下年


七、上级补助收入

184.24

七、医疗卫生

35



八、其他收入


八、节能环保




九、上年结余


九、城乡社区事务




 其中:专项结余


十、农林水事务






十一、交通运输






十二、资源勘探电力信息等事务






十三、商业服务业等事务






十四、金融监管等事务支出






十五、地震灾后恢复重建支出






十六、国土资源气象等事务






十七、住房保障支出






十八、粮油物资储备管理事务






十九、预备费






二十、国债还本付息支出






二十一、其他支出




本年收入合计

442.29

本年支出合计

442.29


442.29



年末结转和结余结转




收入总计

442.29

支出总计

442.29


442.29



附件3:

石桥镇2016 年度“三公”经费预算统计表

         单位:万元

项  目

本年预算数

合  计

 38.8

1.因公出国(境)费用

 0

2.公务接待费

 35.4

3.公务用车费

3.4

其中:(1)公务用车运行维护费

 3.4

    (2)公务用车购置

 0

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

“三公”经费预算增减变化情况说明:按照《国内公务接待管理实施细则》、《差旅费管理办法》、《会议费管理办法》、《因公临时出国(境)经费管理办法》、《行政事业单位培训费管理办法》。《郴州市外宾接待经费管理办法》等制度的规定,编制本单位2016年“三公”经费预算, “三公”经费只降不增。

网友评论: